Міський бюджет:

Типова програмна класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів

Заплановано 6 868 405 688,98 (грн)
Виконано 6 771 783 481,67 (98,59%) (грн)
Код Назва Заплановано (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
0100 Державне управління 274 501 150,00 273 394 259,66 99,60
1000 Освіта 1 833 844 872,00 1 774 134 872,22 96,74
2000 Охорона здоров`я 1 027 559 426,00 1 021 758 080,74 99,44
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 2 112 881 123,98 2 106 055 411,25 99,68
4000 Культура і мистецтво 139 673 757,00 139 482 840,25 99,86
5000 Фізична культура і спорт 67 234 459,00 66 822 086,25 99,39
6000 Житлово-комунальне господарство 231 890 731,00 229 493 300,08 98,97
6600 Транспорт, дорожнє господарство, зв`язок, телекомунікації та інформатика 421 081 983,00 410 738 584,16 97,54
7200 Засоби масової інформації 10 670 920,00 10 528 880,76 98,67
7400 Інші послуги, пов`язані з економічною діяльністю 1 730 890,00 1 730 599,25 99,98
7800 Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 9 578 067,00 9 563 028,85 99,84
8000 Видатки, не віднесені до основних груп 737 758 310,00 728 081 538,20 98,69
Заплановано 1 653 018 298,98 (грн)
Виконано 1 561 557 255,38 (94,47%) (грн)
Код Назва Заплановано на рік (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
0100 Державне управління 32 118 827,62 31 139 924,26 96,95
1000 Освіта 198 676 476,30 176 402 923,79 88,79
2000 Охорона здоров`я 233 940 974,15 225 431 249,69 96,36
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 6 712 002,25 6 243 604,90 93,02
4000 Культура і мистецтво 17 599 021,62 15 621 839,59 88,77
5000 Фізична культура і спорт 17 450 735,04 16 580 362,65 95,01
6000 Житлово-комунальне господарство 436 993 339,00 429 393 178,62 98,26
6300 Будівництво 374 314 750,00 341 733 299,03 91,30
6600 Транспорт, дорожнє господарство, зв`язок, телекомунікації та інформатика 159 078 223,00 154 009 545,68 96,81
7200 Засоби масової інформації 6 462 086,00 6 462 085,68 100,00
7400 Інші послуги, пов`язані з економічною діяльністю 92 524 312,00 91 926 118,95 99,35
7800 Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 599 143,00 559 239,98 93,34
8000 Видатки, не віднесені до основних груп 26 301 529,00 26 253 578,42 99,82
9100 Цільові фонди 50 246 880,00 39 800 304,14 79,21
Заплановано 8 521 423 987,96 (грн)
Виконано 8 333 340 737,05 (97,79%) (грн)
Код Назва Заплановано на рік (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
0100 Державне управління 306 619 977,62 304 534 183,92 99,32
1000 Освіта 2 032 521 348,30 1 950 537 796,01 95,97
2000 Охорона здоров`я 1 261 500 400,15 1 247 189 330,43 98,87
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 2 119 593 126,23 2 112 299 016,15 99,66
4000 Культура і мистецтво 157 272 778,62 155 104 679,84 98,62
5000 Фізична культура і спорт 84 685 194,04 83 402 448,90 98,49
6000 Житлово-комунальне господарство 668 884 070,00 658 886 478,70 98,51
6300 Будівництво 374 314 750,00 341 733 299,03 91,30
6600 Транспорт, дорожнє господарство, зв`язок, телекомунікації та інформатика 580 160 206,00 564 748 129,84 97,34
7200 Засоби масової інформації 17 133 006,00 16 990 966,44 99,17
7400 Інші послуги, пов`язані з економічною діяльністю 94 255 202,00 93 656 718,20 99,37
7800 Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 10 177 210,00 10 122 268,83 99,46
8000 Видатки, не віднесені до основних груп 764 059 839,00 754 335 116,62 98,73
9100 Цільові фонди 50 246 880,00 39 800 304,14 79,21